Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie

Tratament contabil si fiscal diferente suplimentare de plata control autoritatea vamala

16 Aug 2025
Portalmonografiicontabile Portalmonografiicontabile

Intrebare: Va rog sa ne oferiti opinia referitoare la monografie si la completarea Decontului de TVA in urmatoarea situatie:

In urma unui control al autoritatii vamale, s-au stabilit sume suplimentare privind taxele vamale si, ca urmare, sume suplimentare de TVA de plata. Declaratiile vamale verificate cuprindeau marfa, iar toate sumele stabilite prin control au fost achitate.

Sumele reprezentand majorari si dobanzi aferente TVA le vom considera cheltuieli nedeductibile. In ceea ce priveste partea de TVA stabilita suplimentar, consideram ca reprezinta TVA deductibil, fiind aferenta marfurilor importate. Aceasta suma suplimentara a fost deja achitata.

Este corecta monografia 4426 = 462? Plata deja efectuata ar fi 462 = 5121. In Decontul de TVA se poate completa suma suplimentara la rubrica de regularizari, pentru a putea fi dedusa?
Nota
Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
  • 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
  • Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
2 + 2 =

Monografii similare

15Sep2025

Tratamentul contabil si fiscal al achizitiei de vignete

Suntem o societate inregistrata cu TVA la incasare. Avem un partener din UE care detine cod de TVA RO. In luna august a emis factura cu TVA de 19% (vinieta). La fel este declarata si in e-Factura. Factura este achitata in decursul lunii. Care este monografia contabila si cum se declara in decontul de TVA.
03Sep2025

Refacere evidenta contabila

Am preluat o firma de transport, inregistrata in scopuri de TVA la incasare. Am verificat si, din 2021, au fost depuse deconturile de TVA cu TVA normal, lunar. Ce trebuie facut in acest sens pentru a putea regla situatia actuala? Am verificat fisele de cont clienti/furnizori si lipsesc din contabilitate multe facturi din anii 2021, 2023 si 2024. Cum as putea regla fisele de cont, tinand cont ca ...
31Aug2025

Corectarea bonurilor fiscale eronate

Bon fiscal eronat s-a gresit la cantitate, iar suma este 101.400 lei. Pot face factura de storno si pastra documentele doveditoare ca s-a tastat gresit cantitatea?
02Iul2025

SAF-T. Eroare operatiune

O firma platitoare de TVA achizitioneaza un autoturism care nu este folosit strict in interesul firmei, deci este jumatate deductibil valoarea fara TVA este 121.297,48 lei, iar TVA-ul 23.046,52 lei.Inregistrarile mele sunt urmatoarele:* 2133.01 = 401 ........ 60.648,74* 2133.01 = 401 ........ 60.648,74* 4426 = 401 ............ 23.046,52* 635.02 = 4426 ....... 11.523,26Contul 635.02 este ...
Aboneaza-te GRATUIT la newsletter-ul PortalContabilitate.ro

Primesti direct in casuta ta de email rezolvarea practica a celor mai controversate probleme de legislatie. Aboneaza-te si primesti GRATUIT Raportul Special "Procedura de corectare a erorilor contabile".

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
  • "Apreciem promptitudinea
    dumneavoastra. Va multumim!"
    Dl. Lucian Vutescu,
    expert contabil
  • "Un raspuns clar si edificator.
    Multumim foarte mult!"
    Dna. Claudia Angheli,
    director financiar
  • "Multumesc! M-a ajutat enorm
    raspunsul dvs!"
    Dna. Georgeta Petre,
    economist
  • "Foarte frumos articolul.
    Bine punctat si la obiect."
    Dna. Madalina Florea,
    expert contabil
  • "Raspunsul foarte bine argumentat. Multumiri!" Dna. Eleonora Popa,
    expert contabil
© 2009 - 2025 monografii.ro - un produs marca Rentrop & Straton. Toate drepturile rezervate. Extragerea, reutilizarea, reproducerea, distribuirea, transformarea si orice alta utilizare neautorizata sunt strict interzise.